Coordinación y planificación de los procesos de auditoria con las diferentes áreas de la compañía.
Identificación, valoración y clasificación de los principales riesgos y la adecuación de los controles establecidos, así como el correcto funcionamiento de estos. (Elaboración de la matriz de riesgos y controles).
Evaluar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Elaboración de políticas internas y manuales de procedimientos.
Revisión del cumplimiento normativo (Prevención del Blanqueo de Capitales) y del Sistema de Gobierno (Solvencia II y guías de actuación EIOPA).
Realizar los informes de auditoría, así como el seguimiento de las mejoras propuestas.
Reporte al Comité de Dirección y al Consejo de Administración.
Elaboración de informes para los organismos supervisores (DGSFP).
Requisitos
Formación Universitaria de Grado o Licenciatura en Economía, ADE o similar.
Se valorará formación complementaria en Contabilidad, Controlling o Auditoría.
Experiencia de al menos 5 años en funciones similares, en gestión de procesos de auditoría interna y/o externa.
Se valorará la experiencia en herramientas de tratamiento masivo de datos.